Fattura microsoft con partita iva italiana

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Localizzazione centrale d’impresa italiana

Il 23 ottobre 2018, il Decreto Legge 119 (L.D.119/2018) in Italia ha introdotto un cambiamento nella gestione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) italiana. Questo cambiamento è entrato in vigore il 1° luglio 2019. Ecco un riassunto del cambiamento:

Prima di poter utilizzare la funzionalità Data del registro IVA, è necessario attivarla nell’area di lavoro di gestione delle funzionalità. Questa funzione introduce un nuovo campo di tipo data, Data del registro IVA, per le transazioni IVA. La data aggiuntiva sarà utilizzata come criterio di determinazione del punto IVA per l’inclusione delle transazioni IVA nell’ambito del periodo di liquidazione dell’imposta sulle vendite e, in effetti, nel reporting per le dichiarazioni IVA.

Quando questa opzione è impostata su Sì, il processo Regola e posta dell’imposta sulle vendite e il rapporto del pagamento dell’imposta sulle vendite in Italia considereranno le transazioni dell’imposta sulle vendite in base alla data in cui l’IVA è stata registrata invece della data in cui la transazione è stata inviata.

L’impostazione dell’opzione Data di registrazione dell’IVA nella pagina dei parametri del libro mastro generale non influenza la lista delle fatture nelle pagine delle sezioni del libro delle imposte sulle vendite. Il rapporto includerà tutte le fatture che sono state registrate nelle relative sezioni del libro delle imposte sulle vendite durante il periodo selezionato.

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Secondo il Decreto Legislativo n. 127/2015, art. 1 e il Decreto Legge 78/2010, art. 21, tutte le aziende in Italia devono trasmettere telematicamente in formato XML, la Comunicazione Acquisti e Fatture di Vendita (DATIFATTURA) con cadenza trimestrale.

Secondo i requisiti della Comunicazione Acquisti e Fatture di Vendita, le aziende in Italia devono trasmettere le informazioni sulle loro fatture emesse e ricevute ogni trimestre solare per il trimestre solare precedente. Il rapporto dovrebbe includere le informazioni dettagliate sulla transazione dell’imposta sulle vendite per ciascuna fattura. Se una transazione fiscale di una fattura è stata registrata con un tipo di esenzione IVA, allora la natura dell’esenzione dovrebbe essere riportata in uno specifico tag NATURA sul report.

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

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La data di emissione è la data del documento e la data di registrazione è la data di registrazione. I filtri della data di registrazione si basano sulle date di registrazione. Questo è cambiato rispetto al comportamento precedente in cui i filtri per le date di registrazione erano basati sulla data dell’operazione avvenuta.

In Italia, l’elenco delle vendite UE (Intrastat) e i rapporti annuali sono aggiornati per includere i servizi. Questo comporta un cambiamento nel formato del report. Viene aggiunta una nuova tabella per le tariffe dei servizi in modo che le aziende possano classificare i servizi che devono essere inclusi nel rapporto Intrastat. Gli utenti devono aggiungere la relativa tariffa di servizio a tutti i documenti che sono per le transazioni transfrontaliere. La tariffa di servizio specificata nella FastTab del commercio estero per il documento può essere modificata in ogni riga del documento.

È necessario presentare rapporti periodici alle autorità fiscali, che elencano le transazioni che includono l’IVA con importi superiori a una determinata soglia. I rapporti sulle transazioni IVA vengono creati in base alle transazioni con clienti o venditori di un paese/regione che si trova al di fuori dell’UE e che non è elencato come bloccato secondo le autorità italiane. Le transazioni con clienti o venditori da paesi/regioni dell’UE sono riportate attraverso i rapporti Intrastat. Business Central fornisce supporto per i seguenti tipi di transazioni:

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Secondo la legislazione fiscale italiana, ogni transazione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve appartenere a un libro fiscale (Libro IVA) che verrà utilizzato per la dichiarazione delle imposte. Per soddisfare questi requisiti legislativi, Dynamics 365 Finance implementa i libri IVA italiani. I libri delle imposte sulle vendite possono essere di diversi tipi. È necessario specificare il tipo di libro IVA per garantire che tutte le transazioni di vendita e di acquisto siano incluse nel rapporto di pagamento delle imposte sulle vendite in Italia. Puoi tenere tutti i registri delle imposte sulle vendite del tipo Vendite e Acquisti di cui hai bisogno. Ogni registro fiscale può essere diviso in più sezioni di registro fiscale (Sezionale IVA). Tutte le transazioni fiscali devono essere numerate in modo sequenziale (senza spazi vuoti) e ordinate per data di registrazione. Una sezione del libro fiscale equivale a una sequenza numerica per il numero di buono fiscale italiano (Protocollo IVA) che deve essere sempre applicata durante la registrazione per aiutare a garantire l’ordine cronologico per data di registrazione.

Imposta tutte le sequenze di numeri di cui hai bisogno per coprire tutti i tipi di transazioni fiscali richiesti. (Clicca su Amministrazione dell’organizzazione > Sequenze di numeri > Sequenze di numeri.) Tutte queste sequenze di numeri devono essere continue e devono avere la portata della Società.

Ciao, mi chiamo Coletta, amo i viaggi, lo sport e da 7 anni gestisco questa fantastica community, Santedespito. Siamo qui per risolvere i tuoi dubbi sulle formalità italiane. Andiamo!